相关题目
单选题
12.审计人员为了更好地完成审计工作、实现审计目标,收集的审计证据越多越好。( )
单选题
11.商业银行应建立独立垂直的内部审计体系。( )
单选题
10.审计部及审计人员如对责任认定结果或处理决定不服的,可在10个工作日内向董事会申请复议,复议结果为最终结果。( )
单选题
9.分支行审计档案经鉴定为保管期满且无留存价值的,档案管理部门应会同总行审计部编制档案销毁清册,提交档案管理部门分管领导和总行审计分管行领导审批,并在会计档案销毁清册上签署意见后统一销毁。( )
单选题
8.保管期限从审计档案形成的次年度算起,如有必要可以延长,但不能缩短。( )
单选题
7.各项审计档案原则上应于次年一季度末前整理归档。( )
单选题
6.实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。( )
单选题
5.内部审计在外部审计为本行提供审计服务时做好协调工作,并对外部审计机构的工作质量和效果进行评价。( )
单选题
4.审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。( )
单选题
3.审计工作采取现场审计与非现场审计相结合的方式。( )
