多选题
18.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有( )。
A
审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B
抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C
检查货币资金收付凭证的管理情况
D
向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
答案解析
正确答案:ABC
解析:
对货币资金业务内部控制测评的审计程序有ABC。
解析:题目要求选择属于对货币资金业务内部控制测评的审计程序。选项A表示审阅被审计单位货币资金相关制度规定,这是评估内部控制的常见方法;选项B表示抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员,这是检查内部控制中是否有适当的授权和分离职责;选项C表示检查货币资金收付凭证的管理情况,这是评估内部控制的一部分。而选项D表示向与被审计单位有业务往来的银行进行函证,不属于直接评估被审计单位内部控制的程序,因此不符合要求。综上所述,答案为ABC。
题目纠错
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