多选题
审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算.为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()
A
抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证
B
到被审计单位开立银行查询账户交易记录
C
将银行对账单与银行存款日记账核对
D
对银行存款日记账和总账进行核对
E
抽查应收账款明细记录,检查相关凭证
答案解析
正确答案:BC
解析:
解析:AE与银行存款无关,D总账明细账是否相符与支出内容无关。第三节货币资金审计目标和方法
相关知识点:
资金核查看银行,收支未入账必查
