多选题
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是().
A
企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门
B
对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。
C
出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。
D
存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,
E
在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
答案解析
正确答案:ABDE
解析:
解析:出纳员根据签发的支票及时登记银行存款日记账或台账,而不是明细账。第一节采购与付款循环概述
相关知识点:
采购付款流程,内控设计合规
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单选题
下列有关审计目标的提法中,正确的是().
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审计人员应当确定,决算日前后发生的购置和付款业务是否恰当的记录在所属的会计期间,这一审计目标对应的是().
单选题
我国国家审计总目标可以概括为()
单选题
在发现重大违法行为的线索,审计组或者审计机关可以采取下列应对措施().
单选题
下列各项中,不应调整审计机关年度审计项目计划的情形是
单选题
下列关于国家审计目标的表述中,正确的是()
单选题
下列关于审计目标的表述,正确的有().
单选题
审计目标的确定取决于()因素.
单选题
下列各项中,属于社会审计特有的程序是()
单选题
我国国家审计的总目标是监督被审计单位财政财务收支以及有关经济活动的().
