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中级审计师-中级审计理论与实务(官方)
896
单选题

下列不属于内部控制的局限性的是().

A
 内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B
 内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C
 即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D
 内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:内部控制一般仅针对常规业务活动而设置。第一节概述

相关知识点:

内控局限不含针对重大活动

中级审计师-中级审计理论与实务(官方)

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