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初级审计师-初级审计理论与实务(官方)
668
多选题

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()

A
 抽取付款凭证审查有无审批签字
B
 检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C
 观察支票与印章的保管是否分离
D
 分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E
 监督盘点库存现金

答案解析

正确答案:ABCE

解析:

解析:货币资金内部控制测评:1.调查了解货币资金内部控制;2.抽查收款凭证;3.抽验付款凭证;4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;6.查阅制度--职责分工;7.检查货币资金收付凭证的管理情况;8.评价货币资金业务内部控制。此外,现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序第一节货币资金概述

相关知识点:

货币资金内控测,审凭证核调节

初级审计师-初级审计理论与实务(官方)

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