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初级审计师-初级审计理论与实务(官方)
668
多选题

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有()

A
 抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B
 检查验收单是否连续编号
C
 比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D
 向债权人函证应付账款
E
 观察验收部门是否独立于仓库保管部门

答案解析

正确答案:ABE

解析:

解析:CD属于实质性审查。第一节采购与付款循环概述

相关知识点:

采购付款内控,测评请购验收独立等

初级审计师-初级审计理论与实务(官方)

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