单选题
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是().
A
在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全
B
在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低
C
在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高
D
在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价
答案解析
正确答案:B
解析:
解析:社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,如果认为内部控制风险较低,应该测试内部控制。第三节内部控制测试
相关知识点:
内控初评风险低,测试有效性
相关题目
单选题
审计人员对A公司2014年年末的应收账款及其坏账进行审查时,发现A公司核销了B公司150万元应收账款,A公司相关人员解释说B公司已经不存在,经进一步审查,审计人员发现B公司于2014年12月经有关部门批准变更了企业名称,目前经营状况良好,且始终保持着与A公司的业务往来.A公司将应收B公司的150万元账款作为坏账核销的账务处理造成的影响是().
单选题
审计人员对A公司2014年年末的应收账款及其坏账进行审查时,发现A公司核销了B公司150万元应收账款,A公司相关人员解释说B公司已经不存在,经进一步审查,审计人员发现B公司于2014年12月经有关部门批准变更了企业名称,目前经营状况良好,且始终保持着与A公司的业务往来. “资料3”中,为查明核销B公司150万元应收账款的事实,审计人员可以采取的审计程序有()
单选题
下列审计程序中,最能有效证实应收账款真实性的是()
单选题
审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可以采用消极函证的是().
单选题
审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为().
单选题
审计计划管理的内容包括().
单选题
以下关于审计档案的保管期限表述正确的有().
单选题
下列关于审计管理的表述,正确的是:
单选题
以下针对审计档案的说法中,正确的有().
单选题
下列关于审计质量管理的表述,正确的有().
