A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计
B. 通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料
C. 对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料
D. 记录审计实施过程和查证结果
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 秩序维持
B. 身份介绍
C. 发放礼品
D. 现场答疑
A. 制定、实施和调整审计计划,检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
B. 按照第(一)款规定完成审计工作,在此基础上提出整改意见
C. 检查整改意见是否得到落实
D. 执行信息科技专项审计
A. 对押品价值明显高估,导致抵质押不足值
B. 因自然灾害等不可抗力因素直接导致不良资产形成,且相关工作人员在风险发生后及时揭示风险并第一时间采取了措施
C. 贷款用途或项目虚构,导致贷款资金被挪用
D. 伪造、编造、虚构调查资料和调查报告
A. 管理员本人
B. 审计部门负责人
C. 派出机构
D. 省联社
A. 一次
B. 两次
C. 无法办理展期
D. 不限次数
A. 十万
B. 二十万
C. 三十万
D. 五十万