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单选题
风险管理审计中重点开展信贷业务、资金业务、不良资产处置和IT审计等审计项目,审计项目数量每年不少于1个,每2-3年法人机构轮审1遍。
单选题
建立党委审计委员会及相应工作机制,不断提高向党委审计委员会报送重大事项、重要报告的质量
单选题
审计再复议期间,原审计整改通知书停止执行。
单选题
内部审计是省联社及其派出机构按照独立、审慎、客观、公正的原则,对辖内农商银行经营管理的合规性、有效性开展的审计监督、评价和指导活动,促进其依法合规经营。
单选题
政纪处分包括:警告、记过、记大过、降级(职)、撤职、留用察看、开除
单选题
经济责任审计属于专项审计
单选题
证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量越少。
单选题
经济责任审计项目通知书送达被审计人员及其所在单位,并抄送有关部门。
单选题
年度审计计划是对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等做出的安排。
单选题
内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持诚信正直。
