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合规题库(2021版)-财务管理
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合规题库(2021版)-财务管理
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监测机构应根据监控对象的技术和业务()要求,明确分析目的,选择合适的数据分析工具和方法,进行数据分析处理

A、风险防控

B、风险防范

C、风险预防

D、风险控制

答案:B

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干部人事档案管理实行()和()的管理体制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-1f99-53a8-c0b0-1da3a284e61b.html
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防范电信网络诈骗“三不一多”原则包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-39d2-4360-c0b0-1da3a284e603.html
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遵循真实性、准确性、完整性和可比性原则,规范披露信息,不得存在虚假报告、误导性陈述和重大遗漏等,信息披露应当使用通俗易懂的语言。披露的年度财务会计报告应经具有相应资质的会计师事务所审计。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-5562-6f70-c0b0-1da3a284e608.html
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并购,是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-6b78-1a20-c0b0-1da3a284e610.html
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银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于:()
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商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-c37b-4ba8-c0b0-1da3a284e642.html
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商业银行章程应当规定,以下哪些重大事项不得采取通讯表决方式,应当由董事会三分之二以上董事通过方可有效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-015d-a448-c0b0-1da3a284e601.html
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完善的内控管理制度体系应做到:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-5562-5be8-c0b0-1da3a284e623.html
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现代内部审计形成的主要标志之一是出现了以评估风险为基础的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-3698-c0b0-1da3a284e633.html
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符合下列条件的小微企业,经银行业金融机构审核合格后可以办理续贷。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-6b77-fec8-c0b0-1da3a284e604.html
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单选题
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监测机构应根据监控对象的技术和业务()要求,明确分析目的,选择合适的数据分析工具和方法,进行数据分析处理

A、风险防控

B、风险防范

C、风险预防

D、风险控制

答案:B

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相关题目
干部人事档案管理实行()和()的管理体制。

A. 集中统一

B. 分级负责

C. 统一保管

D. 部分集中

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防范电信网络诈骗“三不一多”原则包括()。

A. 未知链接不点击

B. 陌生来电不轻信

C. 个人信息不透露

D. 转账汇款多核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-39d2-4360-c0b0-1da3a284e603.html
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遵循真实性、准确性、完整性和可比性原则,规范披露信息,不得存在虚假报告、误导性陈述和重大遗漏等,信息披露应当使用通俗易懂的语言。披露的年度财务会计报告应经具有相应资质的会计师事务所审计。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-5562-6f70-c0b0-1da3a284e608.html
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并购,是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-6b78-1a20-c0b0-1da3a284e610.html
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银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于:()

A. 行为纠正到位。整改责任机构已纠正或终止错误行为,采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。

B. 制度完善到位。整改责任机构已将规章制度和业务流程的缺陷修改完善。

C. 风险控制到位。整改责任机构已采取措施,消除或能够有效控制问题所造成的不良影响。

D. 责任追究到位。已按照有关规定对责任机构及相关责任人给予适当处理,起到了警示作用。

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商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法。
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商业银行章程应当规定,以下哪些重大事项不得采取通讯表决方式,应当由董事会三分之二以上董事通过方可有效。()

A. 聘任或解聘高级管理人员

B. 利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案

C. 员工重大违规行为处罚决定

D. 资本补充方案、重大股权变动以及财务重组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-015d-a448-c0b0-1da3a284e601.html
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完善的内控管理制度体系应做到:()。

A. 分级授权

B. 职责明确

C. 岗位分离

D. 制约有效

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现代内部审计形成的主要标志之一是出现了以评估风险为基础的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-3698-c0b0-1da3a284e633.html
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符合下列条件的小微企业,经银行业金融机构审核合格后可以办理续贷。()

A. 依法合规经营

B. 生产经营正常,具有持续经营能力和良好的财务状况

C. 信用状况良好,还款能力与还款意愿强,没有挪用贷款资金、欠贷欠息等不良行为

D. 原流动资金周转贷款为正常类,且符合新发放流动资金周转贷款条件和标准

E. 银行业金融机构要求的其他条件

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