AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 合规题库(2021版)-财务管理 题目详情
CA1740A86A700001D7371BF28764182B
合规题库(2021版)-财务管理
5,800
多选题

审计人员在实施内部控制测试时,以下做法恰当的有()

A
选择若干具体的典型业务,沿着业务处理过程检查业务处理程序中的各项内部控制是否得到执行
B
针对某项控制的某个控制环节,选择若干时期的同类业务进行检查,查明该控制环节的处理程序在被审计期内是否按规定发挥了作用
C
认为控制测试的范围越大越好
D
在控制风险较高时,降低对控制的信赖程度,扩大控制测试和实质性审查的范围
E
当控制风险很高时,要对经济业务和财务报表项目实施较为详细的实质性审查

答案解析

正确答案:ABE
题目纠错
合规题库(2021版)-财务管理

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码