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合规题库(2021版)-财务管理
5,800
单选题

下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。

A
内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大
B
内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见、保留意见、否定意见及无法表示意见
C
财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见
D
财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小

答案解析

正确答案:B
题目纠错
合规题库(2021版)-财务管理

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