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合规题库(2021版)-财务管理
5,800
单选题

内部控制存在固有局限对审计的影响是()。

A
审计不能依赖被审计单位的内部控制
B
控制风险可能为0
C
审计必须实施或多或少的内部控制测试
D
审计必须实施或多或少的实质性审查

答案解析

正确答案:D
合规题库(2021版)-财务管理

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单选题

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