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单选题
能获取实物证据的审计方法是()。
单选题
内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对()的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动。
单选题
内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于()
单选题
内部审计人员应当充分运用()原则,考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平。
单选题
内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()
单选题
内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()
单选题
内部审计机构应将审计报告提交(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
单选题
原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。
单选题
内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。
