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单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()。
单选题
()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
单选题
通过审计揭露被审计单位存在弄虚作假等违法违纪行为,并追究其责任,是审计的()
单选题
通过对有关财产物资的清点、计量以证实账面反映的财物是否确实存在的一种审计技术是()
单选题
通过电脑核对员工花名册与薪资支付文件,审计人员主要测试以下哪类情况()
单选题
顺查法的起点是对()进行审查分析。
单选题
收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。
单选题
审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据()
单选题
审计依据的()特征是指,审计依据不是任何时候都能适用的。
单选题
审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。
