扫码进入小程序随时随地练习
下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾控制之上的风险的是()。
下列关于审阅法的论述不正确的是()
下列关于审计证据可靠性的说法不正确的有()
下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()
商业银行可设立总审计师或首席审计官一名。总审计师由董事会负责聘任和解聘。商业银行应及时向()报告总审计师的聘任和解聘情况。
下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()
下列不属于审计依据的是()
下列不属于内部审计机构职责的是()
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()。
()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
为了提高加载速度和练习体验,每3000道题目分为一段,请选择您要练习的分段:
请选择您要练习的章节,系统将加载该章节下的所有题目:
请设置各类题型的数量和分值,系统将随机抽取题目生成试卷:
提示:非会员最多300题,会员最多1000题
以下是您的考试记录,点击可查看详情: