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合规题库(2021版)-财务管理
5,800
单选题

在银行卡收单业务中,银联直联特约商户代码由()位数组成。

A
10
B
15
C
18
D
20

答案解析

正确答案:B
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合规题库(2021版)-财务管理

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单选题

在商业银行内部审计工作中,()应加强对工作底稿的现场复核。

单选题

下列对于内部控制作用的论述中不正确的有()。

单选题

各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度,审计发现问题整改率应达到()以上

单选题

行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。

单选题

在编制审计工作底稿时,下列各项中,审计人员通常认为不必形成最终审计工作底稿的是(   )。

单选题

审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

单选题

审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

单选题

商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。

单选题

银行最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

单选题

银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要,从而使银行丧失清偿能力的可能性属于()。

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