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合规题库(2021版)-财务管理
5,800
单选题

在POS收单业务中,若所发展的特约商户连续()个月无交易的,各支行应及时与商户进行沟通。对于确实无交易需求的商户,与该商户解除收单协议,并收回机具。

A
3
B
4
C
5
D
6

答案解析

正确答案:A
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合规题库(2021版)-财务管理

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单选题

在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 

单选题

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下列对于内部控制作用的论述中不正确的有()。

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单选题

在编制审计工作底稿时,下列各项中,审计人员通常认为不必形成最终审计工作底稿的是(   )。

单选题

审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

单选题

审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

单选题

商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。

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