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单选题
在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:
单选题
下列情况中,适用于审计抽样的是:
单选题
下列关于内部控制的表述中,错误的是:
单选题
下列关于审计工作底稿的说法中,错误的是:
单选题
在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:
单选题
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
单选题
下列有关审计准则的表述,错误的是:
单选题
以下哪项内容属于董事会在公司治理过程中发挥的作用?
单选题
密码是以下哪种控制的例证?
单选题
某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
