相关题目
单选题
从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
单选题
实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
单选题
编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
单选题
被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
单选题
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
单选题
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
单选题
内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
单选题
省联社行业审计组织体系由省联社理事会、()组成。
单选题
审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。
单选题
中层高管人员在办理()事项前,应当书面办理离任经济责任交接手续。
