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合规题库(2021版)-财务管理
5,800
判断题

金融企业应当建立健全贷款损失内部核销管理制度,严格内部责任认定和追究,收集、整理编制、审核、申报、保存资产损失税前扣除证据材料。

答案解析

正确答案:A
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合规题库(2021版)-财务管理

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单选题

省联社审计部定期或必要时开展信息科技外包风险管理审计工作,至少每()年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。

单选题

()应基于信息科技战略、外包市场环境、自身风险控制能力和风险偏好制定信息科技外包战略。

单选题

()是指省联社实施外包管理的科技及其他有必要的部门,履行信息科技外包风险第一道防线职能。

单选题

()是信息科技外包管理的决策机构。

单选题

信息科技管理委员会,管理职责至少应包括:审议批准信息安全策略、每()听取信息安全管理工作汇报、批准启动重大信息安全事件应急处置预案等。

单选题

()负责审批科技、风险和审计年度报告,授权业务连续性管理委员会做好重大突发事件管理工作。

单选题

信息科技部门、风险管理部门和()构成信息科技风险管理的三道防线。

单选题

省联社审计部应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()年进行一次全面审计。

单选题

农商行在外包实施过程中,应适当配置内部人员,掌握必要技能。外包项目结束时,建立(),避免因外包服务终止导致本单位信息科技风险上升。

单选题

在外包实施过程中,依据服务水平设定的目标,对外包服务提供商的服务水平进行持续监控,数据至少保存到服务结束后()。

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