相关题目
单选题
《长春农商行现金出纳管理办法》规定,日初出纳员应与一名柜员共同接包并认真核对的款箱(包)封锁(签)是否完好。( )
单选题
坚持不定期查库和日初、日间、日终不同时点查库制度。( )
单选题
营业期间查库,要一并清查营业机构所有柜员尾箱及在行式自助设备尾箱,做到账账、账款、账实相符,在《查库登记簿》上详细登记查库情况及存在问题,并由被查柜员签章。( )
单选题
营业期间,保险柜钥匙由保管人员随身携带,营业终了,放入款箱(包)随款车送入库房保管;款箱(包)钥匙由出纳员保管,日终保管人员随身携带。( )
单选题
金库(保险柜)内现金实物应按种类、券别摆列整齐,做到账款、账实相符,严禁白条抵库。金库(保险柜)内不得存放易燃、易爆物品及其他私人财物。( )
单选题
大额现金收付由授权人员采取“卡把“的方式进行复点。( )
单选题
营业机构调缴款时,出纳员与“调/缴款通知单“制票人不得为同一人。( )
单选题
办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细必须保持一致,但是完整券和残损券不用分开。( )
单选题
内部控制应渗透商业银行各项业务过程和各操作环节,任何决策和操作均应有案可查。( )
单选题
内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内控约束的权利。( )
