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注册会计师-审计(官方)
2,117
多选题

【多项选择题】在执行集团A司内部控制审计时,对干内部控制可能在在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有().

A
 在接近评价基准日的时间测试内部控制
B
 选择更多的组成部分进行控制测试
C
 扩大相关内部控制的控制测试范围
D
 亲自进行相关测试而非利用他人的工作

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:在内部控制审计中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作;在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制;选择更多的组成部分进行测试;扩大相关内部控制的控制测试范围等。

相关知识点:

集团内控重大缺陷测试记

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