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初级会计-经济法基础(官方)
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初级会计-经济法基础(官方)
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3【判断题】销售商品采用支付手续费方式委托代销的,确认收入实现时间在销售时确认。()

答案:B

解析:解析:销售商品采用支付手续费方式委托代销的确认收入实现时间在收到代销清单时确认收入。

初级会计-经济法基础(官方)
1.根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c377-f2a8-c0f5-18fb755e8819.html
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40.退休人员再任职取得的收入,免征个人所得税。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c378-19b8-c0f5-18fb755e8812.html
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33【题干】2019年3月4日,甲公司为履行与乙公司的货物买卖合同,签发一张商业汇票交付乙公司。汇票收款人为乙公司,由Q银行承兑,到期日为9月4日。7月9日,乙公司财务人员不慎将该汇票丢失,于当日同时申请挂失止付和公示催告。7月10日,法院通知Q银行停止支付并发出公告,公告期间为自公告之日起60日。丙公司法定代表人张某捡到该汇票并自行在票据上记载丙公司为被背书人。9月5日,丙公司向Q银行提示付款。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。【问题1】【不定项选择题】Q银行承兑汇票时,应当在汇票的正面记载的事项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c23c-de80-c0f5-18fb755e8803.html
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6.下列各项中,应当征收资源税的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c45f-4180-c0f5-18fb755e8810.html
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3.根据税收征收管理法律制度的规定,下列各项中,税务机关作出的行政处罚行为是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c514-31d0-c0f5-18fb755e881a.html
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1.某烟厂为增值税一般纳税人,2019年5月收购烟叶支付价款500万元,并按规定支付了10%的价外补贴,已开具烟叶收购发票。下列表述不正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c45f-4180-c0f5-18fb755e881b.html
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6【判断题】职工基本养老保险享受条件是职工达到法定退休年龄。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c5cf-c170-c0f5-18fb755e881b.html
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1.根据企业所得税法律制度的规定,下列税金不可以从应纳税所得额中扣除的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c377-d368-c0f5-18fb755e8817.html
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25【题干】A公司职工张某在工作中因突发哮喘住院治疗3个月,住院期间A公司按月向其支付病假工资。出院后,张某回公司上班。因该疾病导致活动受限,张某已不能从事原工作。公司又为其另行安排其他岗位,但张某仍不能从事该工作。A公司拟单方面解除与张某之间尚未到期的劳动合同。已知,张某月工资3000元,实际工作年限8年,在A公司工作3年;A公司所在地月最低工作标准为2000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。【问题4】【不定项选择题】关于A公司单方面解除与张某劳动合同法律后果的下列表述中,正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c5cf-7b20-c0f5-18fb755e8810.html
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1.个人取得下列各项所得,需要自行纳税申报的有( )。
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3【判断题】销售商品采用支付手续费方式委托代销的,确认收入实现时间在销售时确认。()

答案:B

解析:解析:销售商品采用支付手续费方式委托代销的确认收入实现时间在收到代销清单时确认收入。

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1.根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的有()。

A.  差旅费

B.  诉讼费用

C.  企业之间支付的管理费

D.  违约金

解析:解析:企业之间支付的管理费(选项C)、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得在税前扣除。3

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40.退休人员再任职取得的收入,免征个人所得税。()

A. 正确

B. 错误

解析:解析:退休人员再任职取得的收入,在减除按税法规定的费用扣除标准后,按工资、薪金所得"项目缴纳个人所得税。【提示】此类知识点可在《考点汇编-应纳税计算的其他规定》进行学习。"

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33【题干】2019年3月4日,甲公司为履行与乙公司的货物买卖合同,签发一张商业汇票交付乙公司。汇票收款人为乙公司,由Q银行承兑,到期日为9月4日。7月9日,乙公司财务人员不慎将该汇票丢失,于当日同时申请挂失止付和公示催告。7月10日,法院通知Q银行停止支付并发出公告,公告期间为自公告之日起60日。丙公司法定代表人张某捡到该汇票并自行在票据上记载丙公司为被背书人。9月5日,丙公司向Q银行提示付款。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。【问题1】【不定项选择题】Q银行承兑汇票时,应当在汇票的正面记载的事项是()。

A.  Q银行住所

B.  ”承兑”字样

C.  承兑日期

D.  Q银行签章

解析:解析:付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载”承兑”字样和承兑日期并签章。

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6.下列各项中,应当征收资源税的有()。

A.  原煤

B.  人造石油

C.  海盐

D.  地热

解析:解析:选项B,天然石油征收资源税,人造石油不征收资源税。【提示】此类知识点可在《考点汇编-纳税人与征税范围》进行学习。

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3.根据税收征收管理法律制度的规定,下列各项中,税务机关作出的行政处罚行为是()。

A.  查封纳税人价值相当于应纳税款的货物

B.  停止出口退税权

C.  书面通知纳税人开户银行从其存款中扣缴税款

D.  拍卖纳税人价值相当于应纳税款的货物,以拍卖所得抵缴税款

解析:解析:税务机关作出的行政处罚行为:(1)罚款;(2)没收财物和违法所得;(3)停止出口退税权。(选项B)选项A,属于税收保全措施;选项B,属于税务机关作出的行政处罚行为;选项CD,属于税收强制执行措施。故选B。

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1.某烟厂为增值税一般纳税人,2019年5月收购烟叶支付价款500万元,并按规定支付了10%的价外补贴,已开具烟叶收购发票。下列表述不正确的有( )。

A.  烟厂需要缴纳烟叶税100万元

B.  烟厂需要缴纳烟叶税110万元

C.  烟厂可以抵扣的进项税59.4万元

D.  烟厂可以抵扣的进项税85.8万元

解析:解析:烟叶收购金额=烟叶收购价款×(1+10%)=500×(1+10%)=550(万元);烟叶税=550×20%=110(万元);烟叶可以抵扣的进项税=(烟叶收购金额+烟叶税)×13%=550×(1+20%)×13%=85.8(万元)。

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6【判断题】职工基本养老保险享受条件是职工达到法定退休年龄。

解析:解析:职工领取基本养老保险的条件有两个,一是达到法定退休年龄,二是累计缴费满15年。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd9-c5cf-c170-c0f5-18fb755e881b.html
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1.根据企业所得税法律制度的规定,下列税金不可以从应纳税所得额中扣除的是( )。

A.  土地增值税

B.  增值税

C.  消费税

D.  资源税

解析:解析:本题考核企业所得税税前扣除的税金。增值税为价外税,不影响损益,不得在企业所得税税前扣除。

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25【题干】A公司职工张某在工作中因突发哮喘住院治疗3个月,住院期间A公司按月向其支付病假工资。出院后,张某回公司上班。因该疾病导致活动受限,张某已不能从事原工作。公司又为其另行安排其他岗位,但张某仍不能从事该工作。A公司拟单方面解除与张某之间尚未到期的劳动合同。已知,张某月工资3000元,实际工作年限8年,在A公司工作3年;A公司所在地月最低工作标准为2000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。【问题4】【不定项选择题】关于A公司单方面解除与张某劳动合同法律后果的下列表述中,正确的是( )。

A.  应向张某支付违约金

B.  应向张某支付一次性伤残就业补助金

C.  应向张某支付合同解除赔偿金

D.  应向张某支付经济补偿

解析:解析:【答案】D【解析】选项A,违约金是劳动者违反了”服务期和竞业限制”的约定而向用人单位支付的违约补偿;选项B,劳动者因工受伤或者患职业病导致被评定为七级至十级伤残的,劳动、聘用合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的,由用人单位支付一次性伤残就业补助金,本题说的是因病或因非工伤享受的医疗期,而非工伤,此选项可以直接排除;选项C,用人单位与劳动者解除劳动合同,没有给劳动者造成损害的,无需支付赔偿金。

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1.个人取得下列各项所得,需要自行纳税申报的有( )。

A.  个体工商户取得的经营所得

B.  非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得

C.  从中国境外取得的所得

D.  15万元以上的年所得

解析:解析:因为个体工商户没有扣缴义务人,所以不论年所得多少,都应该自行申报缴纳个人所得税。

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