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审计通知书是指审计机构在实施审计后,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。

答案:B

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金融机构应当勤勉尽责,遵循( )的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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商业银行的监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价,至少每年向( )报告一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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根据《民法典》的规定,当事人对保证方式没有约定或约定不明确的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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银行保险机构应当按照( ),识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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“三重一大”是指:( )
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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商业银行部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离是加强内部控制的有效措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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判断题
)
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审计审计审计审计

审计通知书是指审计机构在实施审计后,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
金融机构应当勤勉尽责,遵循( )的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。

A. 了解你的客户

B. 尊重你的客户

C. 穿透性

D. 保密性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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商业银行的监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价,至少每年向( )报告一次

A. 董事会

B. 职工代表大会

C. 股东大会(股东)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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根据《民法典》的规定,当事人对保证方式没有约定或约定不明确的,( )。

A. 按照连带保证承担保证责任

B. 按照一般保证承担保证责任

C. 不承担保证责任

D. 双方协商确定责任承担方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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银行保险机构应当按照( ),识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。

A. 准确性和全面性原则

B. 真实性和完整性

C. 实质重于形式和穿透原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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“三重一大”是指:( )

A. 重大政策落实、重大事项决策、重要干部任免、大额资金的使用

B. 重大政策落实、重大事项报告、重要干部任免、大额资金的使用

C. 重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。

A. 审计项目负责人

B. 内部审计机构负责人

C. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。

A. 组织层面

B. 一般性控制层面

C. 业务流程层面

D. 各个层面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )%。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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商业银行部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离是加强内部控制的有效措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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