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内部审计人员应当重视内部审计机构成员间的人际关系,相互协作,相互包容。

答案:A

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内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其( )、( )和( )。
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审计工作底稿归( )所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员无需参与及监督项目实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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出现下列哪些情形时,金融控股公司应当自发生之日起5个工作日内向中国人民银行及其分支机构书面报告:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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审计人员应当恪守( )的基本审计职业道德。
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区域审计中心行业审计人员项目结束后,原则上在( )内及时报账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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内部审计是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人员履行经济责任情况等实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的行为。
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()
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内部审计人员应当重视内部审计机构成员间的人际关系,相互协作,相互包容。

答案:A

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相关题目
内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其( )、( )和( )。

A. 相关性;可靠性;充分性

B. 相关性;真实性;充分性

C. 重要性;可靠性;充分性

D. 重要性;真实性;可靠性

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审计工作底稿归( )所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。

A. 组织

B. 个人

C. 组织和个人

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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员无需参与及监督项目实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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出现下列哪些情形时,金融控股公司应当自发生之日起5个工作日内向中国人民银行及其分支机构书面报告:( )

A. 停止担任金融控股公司董事、监事、高级管理人员职务的,其书面报告包括免职决定文件、相关会议的决议等材料

B. 金融控股公司调整高级管理人员职责分工

C. 董事、监事、高级管理人员在金融控股公司之外的机构兼任职务

D. 董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚、主管部门的行政处罚、行政处分或者纪律处分

E. 董事、监事、高级管理人员出现不符合任职条件情形

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商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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审计人员应当恪守( )的基本审计职业道德。

A. 严格依法

B. 正直坦诚

C. 客观公正

D. 勤勉尽责

E. 保守秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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区域审计中心行业审计人员项目结束后,原则上在( )内及时报账。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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内部审计是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人员履行经济责任情况等实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A. 绿色金融业务总额占比

B. 绿色金融业务总额环比增速

C. 绿色金融业务总额份额占比

D. 绿色金融业务总额同比增速

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