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审计审计审计审计
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商业银行发生( )时,应当及时组织开展内部控制评价。

A、重大的并购或处置事项

B、营运模式发生重大改变

C、外部经营环境发生重大变化

D、其他有重大实质影响的事项发生

答案:ABCD

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下列哪个权利是《民法典》新创设的权利( )
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )及其分支机构的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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现场检查处理处罚要坚持客观公正、实事求是、证据确凿、结论准确的原则。有下列情形之一者,应当从重处理处罚或加重处理处罚( )。
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商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。
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( )是指为了能使内部审计人员对审计总体作出审计结论所抽取样本单位的数量。
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按审计主体分来,审计可以分为( )。
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审计组应当按照以下程序编制审计报告:( )。
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内部审计机构应当编制中长期审计规划、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。
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董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年度至少召开( )次,每次会议应当至少于会议召开( )日前通知全体董事和监事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。审计部门的职责应包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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审计审计审计审计

商业银行发生( )时,应当及时组织开展内部控制评价。

A、重大的并购或处置事项

B、营运模式发生重大改变

C、外部经营环境发生重大变化

D、其他有重大实质影响的事项发生

答案:ABCD

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下列哪个权利是《民法典》新创设的权利( )

A. 最高额抵押权

B. 质权

C. 居住权

D. 相邻权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )及其分支机构的监督、检查。

A. 中国银保监会

B. 中国人民银行

C. 中国银行

D. 审计署

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现场检查处理处罚要坚持客观公正、实事求是、证据确凿、结论准确的原则。有下列情形之一者,应当从重处理处罚或加重处理处罚( )。

A. 《广西农村信用社员工违法违规行为处理办法》规定的从重、加重情形的

B. 现场检查后拒不整改、纠正或纠正不及时、措施不力导致损失扩大或造成重大不良影响的

C. 拒不执行现场检查处罚、处理决定的

D. 提供虚假材料或故意逃避检查的

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商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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( )是指为了能使内部审计人员对审计总体作出审计结论所抽取样本单位的数量。

A. 样本

B. 误差

C. 可容忍误差

D. 样本量

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按审计主体分来,审计可以分为( )。

A. 国家审计

B. 内部审计

C. 社会审计

D. 经济审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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审计组应当按照以下程序编制审计报告:( )。

A. 征求被审计单位的意见→做好相关准备工作→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿

B. 做好相关准备工作→编制审计报告初稿→征求被审计单位的意见→复核、修订审计报告并定稿

C. 做好相关准备工作→征求被审计单位的意见→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿

D. 做好相关准备工作→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿→征求被审计单位的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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内部审计机构应当编制中长期审计规划、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe2d.html
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董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年度至少召开( )次,每次会议应当至少于会议召开( )日前通知全体董事和监事。

A. 二;三

B. 二;十

C. 四;五

D. 四;十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。审计部门的职责应包括:( )

A. 评估内部评级体系的适用性和有效性,测试内部评级结果的可靠性。

B. 审计信用风险主管部门的工作范围和质量,评估相关人员的专业技能及资源充分性。

C. 评估本银行持续符合本指引要求的情况。

D. 与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议。

E. 每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况

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