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商业银行应当培育良好的企业内控文化( )。

A、引导员工树立合规意识

B、引导员工树立风险意识

C、提高员工的职业道德水准

D、规范员工行为

答案:ABCD

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审计审计审计审计
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内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )或者其主管领导批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。在审计计划执行过程中,不可以审计计划进行调整。
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审计人员不得参与有利害关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不得做缺少证据支持的判断,不得做误导性陈述。
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银行保险机构应当按照( ),识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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以下( )人员的经济责任审计工作由区联社负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出的报告是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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银行机构向关联方提供授信发生损失的,自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经银行机构董事会批准的除外。
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审计审计审计审计
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多选题
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审计审计审计审计

商业银行应当培育良好的企业内控文化( )。

A、引导员工树立合规意识

B、引导员工树立风险意识

C、提高员工的职业道德水准

D、规范员工行为

答案:ABCD

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )或者其主管领导批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。

A. 内部审计机构负责人

B. 审计项目负责人

C. 董事长

D. 监事长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。在审计计划执行过程中,不可以审计计划进行调整。
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审计人员不得参与有利害关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不得做缺少证据支持的判断,不得做误导性陈述。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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银行保险机构应当按照( ),识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。

A. 准确性和全面性原则

B. 真实性和完整性

C. 实质重于形式和穿透原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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以下( )人员的经济责任审计工作由区联社负责。

A. 县级农合机构董(理)事长、行长(主任)、副行长(副主任)、监事长

B. 县级农合机构法律合规、审计、财务会计等部门主要负责人

C. 县级农合机构营业部经理

D. 县级农合机构支行(信用社)行长(主任)

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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A. 设计缺陷;运行缺陷

B. 内部缺陷;外部缺陷

C. 重大缺陷;一般缺陷

D. 制度缺陷;机制缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 中国银行

D. 审计署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出的报告是( )。

A. 审计工作报告

B. 审计结果报告

C. 审计过程报告

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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银行机构向关联方提供授信发生损失的,自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经银行机构董事会批准的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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