APP下载
首页
>
生物化学
>
审计审计审计审计
搜索
审计审计审计审计
题目内容
(
多选题
)
审计处理的方式包括( )。

A、审计通报

B、作出经济处罚决定

C、提出处罚

D、建议约见谈话

答案:ABCD

审计审计审计审计
商业银行审计部门应每隔两年对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
点击查看题目
内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看题目
以下哪个情况不影响保证人承担保证责任( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
审计档案的立卷原则是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
点击查看题目
内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
点击查看题目
内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
点击查看题目
根据国家审计准则,审计人员应当恪守( )的基本审计职业道德。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
商业银行部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离是加强内部控制的有效措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe24.html
点击查看题目
农合机构审计工作应实行审计回避制度,确保审计工作的客观性和公正性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看题目
内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经董事会或者( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看题目
首页
>
生物化学
>
审计审计审计审计
题目内容
(
多选题
)
手机预览
审计审计审计审计

审计处理的方式包括( )。

A、审计通报

B、作出经济处罚决定

C、提出处罚

D、建议约见谈话

答案:ABCD

分享
审计审计审计审计
相关题目
商业银行审计部门应每隔两年对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
点击查看答案
内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A. 董事会

B. 审计委员会主任

C. 内部审计机构负责人

D. 审计项目负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看答案
以下哪个情况不影响保证人承担保证责任( )

A. 主合同当事人双方串通,骗取保证人提供保证的

B. 债权人许可债务人转让部分债务未经保证人书面同意的

C. 主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷,保证人不知情的

D. 第三人加入债务的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
审计档案的立卷原则是( )。

A. 谁审计谁立卷

B. 边审计边收集整理

C. 审计终结,案卷形成

D. 确有实效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
点击查看答案
内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。

A. 业务活动

B. 内部控制

C. 风险管理

D. 管理水平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
点击查看答案
内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
点击查看答案
根据国家审计准则,审计人员应当恪守( )的基本审计职业道德。

A. 严格依法

B. 正直坦诚

C. 客观公正

D. 勤勉尽责

E. 保守秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
商业银行部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离是加强内部控制的有效措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe24.html
点击查看答案
农合机构审计工作应实行审计回避制度,确保审计工作的客观性和公正性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看答案
内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经董事会或者( )批准。

A. 内审部门负责人

B. 最高管理层

C. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载