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审计通知书内容包含( )。

A、被审计单位或个人名称

B、审计组组长和其他成员名单

C、内部审计机构的印章和签发日期

D、需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求

答案:ABCD

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审计审计审计审计
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农村中小金融机构审计委员会的多数成员原则上应为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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银行机构向关联方提供授信发生损失的,自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经银行机构董事会批准的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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除涉密事项外,内部审计机构可以根据具体情况,考虑下列因素,对内部审计业务实施外包:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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商业银行审计部门应每隔两年对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态修复的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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商业银行应于年初( )个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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工作底稿主要内容不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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多选题
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审计审计审计审计

审计通知书内容包含( )。

A、被审计单位或个人名称

B、审计组组长和其他成员名单

C、内部审计机构的印章和签发日期

D、需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求

答案:ABCD

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农村中小金融机构审计委员会的多数成员原则上应为( )。

A. 职工董事

B. 独立董事

C. 股东董事

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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

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除涉密事项外,内部审计机构可以根据具体情况,考虑下列因素,对内部审计业务实施外包:( )。

A. 内部审计机构现有的资源无法满足工作目标要求

B. 内部审计人员缺乏特定的专业知识或技能

C. 聘请中介机构符合成本效益原则

D. 其他因素

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商业银行审计部门应每隔两年对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门。
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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态修复的是()

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B. 河湖与湿地保护修复

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商业银行应于年初( )个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
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工作底稿主要内容不包括( )。

A. 审计的基本情况

B. 与问题或事实有关的附件

C. 传闻记录

D. 审计的范围、内容,方法、结论

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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
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