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内部审计人员可以运用下列方法选取样本:( )。

A、随机数表选样法

B、系统选样法

C、分层选样法

D、整群选样法

E、任意选样法

答案:ABCDE

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审计审计审计审计
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根据国家审计准则,审计人员实施审计时,应当根据重要性判断的结果,重点关注被审计单位可能存在的重要问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出的报告是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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监事连续( )次未能亲自出席、也不委托其他监事出席监事会会议,或每年未能亲自出席至少( )监事会会议的,视为不能履职,监事会应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等予以罢免。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )及其分支机构的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效果性是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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审计审计审计审计

内部审计人员可以运用下列方法选取样本:( )。

A、随机数表选样法

B、系统选样法

C、分层选样法

D、整群选样法

E、任意选样法

答案:ABCDE

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审计审计审计审计
相关题目
根据国家审计准则,审计人员实施审计时,应当根据重要性判断的结果,重点关注被审计单位可能存在的重要问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A. 设计缺陷;运行缺陷

B. 内部缺陷;外部缺陷

C. 重大缺陷;一般缺陷

D. 制度缺陷;机制缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。

A. 国家审计

B. 内部审计

C. 社会审计

D. 经济审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出的报告是( )。

A. 审计工作报告

B. 审计结果报告

C. 审计过程报告

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A. 董事会

B. 审计委员会主任

C. 内部审计机构负责人

D. 审计项目负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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监事连续( )次未能亲自出席、也不委托其他监事出席监事会会议,或每年未能亲自出席至少( )监事会会议的,视为不能履职,监事会应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等予以罢免。

A. 两;三分之二

B. 三;三分之二

C. 两;二分之一

D. 三;二分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )及其分支机构的监督、检查。

A. 中国银保监会

B. 中国人民银行

C. 中国银行

D. 审计署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效果性是指( )。

A. 组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B. 组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C. 组织经营管理目标的实现程度

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商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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