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审计结果沟通一般采取( )方式。

A、书面

B、口头

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D、当面

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审计审计审计审计
内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当( ),不应有下列行为:利用职权谋取私利;屈从于外部压力,违反原则。
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执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
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商业银行内部控制的目标包括( )。
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( )负责年度审计计划的编制工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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依据法律法规和国家审计准则的规定,对被( )、财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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( )是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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下列( )不属于永久保管的审计档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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外部监事在同一家商业银行任职时间累计不应超过( )年,不应在超过( )家商业银行同时任职,不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。
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审计审计审计审计
题目内容
(
多选题
)
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审计审计审计审计

审计结果沟通一般采取( )方式。

A、书面

B、口头

C、电子邮件

D、当面

答案:AB

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险:( )。

A. 数据输入

B. 数据处理

C. 数据输出

D. 数据修改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当( ),不应有下列行为:利用职权谋取私利;屈从于外部压力,违反原则。

A. 廉洁正直

B. 保持客观

C. 保密

D. 保持专业胜任能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. 准确性

B. 相关性

C. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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商业银行内部控制的目标包括( )。

A. 保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C. 保证商业银行风险管理的有效性

D. 保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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( )负责年度审计计划的编制工作。

A. 内部审计机构负责人

B. 监事会

C. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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依据法律法规和国家审计准则的规定,对被( )、财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论,是审计机关的责任。

A. 单位财政收支

B. 建立并实施内部控制

C. 按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告

D. 保持财务会计资料的真实性和完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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( )是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计发现

D. 审计结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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下列( )不属于永久保管的审计档案。

A. 经济责任审计档案

B. 上级单位统一组织的审计项目

C. 重要专项审计项目

D. 一般专项审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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外部监事在同一家商业银行任职时间累计不应超过( )年,不应在超过( )家商业银行同时任职,不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。

A. 六;两

B. 三;两

C. 六;三

D. 二;三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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