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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。

A、指导

B、监督

C、分级复核

D、内部审计质量评估

答案:ABCD

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审计审计审计审计
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商业银行发生( )时,应当及时组织开展内部控制评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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根据《商业银行监事会工作指引》,被评为不称职的监事,( )应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等罢免。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
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根据国家审计准则,审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,职业判断所选择的标准应当具有客观性、适用性、( )、公认性。
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审计证据是形成审计结论的基础,因此,审计证据的取得必须具备( ),审计证据必须事实清楚、责任明确。
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( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项( )风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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商业银行披露的本行年度重要事项,至少应包括哪些内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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根据审计法的规定,审计机关根据经批准的审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经( )负责人批准,可以直接持审计通知书实施审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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多选题
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审计审计审计审计

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。

A、指导

B、监督

C、分级复核

D、内部审计质量评估

答案:ABCD

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审计审计审计审计
相关题目
商业银行发生( )时,应当及时组织开展内部控制评价。

A. 重大的并购或处置事项

B. 营运模式发生重大改变

C. 外部经营环境发生重大变化

D. 其他有重大实质影响的事项发生

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根据《商业银行监事会工作指引》,被评为不称职的监事,( )应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等罢免。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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根据国家审计准则,审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,职业判断所选择的标准应当具有客观性、适用性、( )、公认性。

A. 安全性

B. 有效性

C. 排他性

D. 相关性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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审计证据是形成审计结论的基础,因此,审计证据的取得必须具备( ),审计证据必须事实清楚、责任明确。

A. 充分性

B. 相关性

C. 完整性

D. 可靠性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。

A. 全面内部控制审计

B. 专项内部控制审计

C. 业务内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项( )风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A. 主要

B. 次要

C. 一般

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商业银行披露的本行年度重要事项,至少应包括哪些内容:( )

A. 最大十名股东名称及报告期内变动情况

B. 增加或减少注册资本、分立合并事项

C. 其他有必要让公众了解的重要信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。

A. 审计项目负责人

B. 内部审计机构负责人

C. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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根据审计法的规定,审计机关根据经批准的审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经( )负责人批准,可以直接持审计通知书实施审计。

A. 县级以上人民政府审计机关

B. 本级审计机关负责人

C. 上一级人民政府审计机关

D. 上一级审计机关负责人

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