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审计工作方案的内容主要包括:( )

A、审计目标

B、审计范围

C、审计内容和重点

D、审计工作组织安排

E、审计工作要求

答案:ABCDE

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商业银行在进行大规模系统开发时,应要求信息科技风险管理部门和( )参与,保证系统开发符合本银行信息科技风险管理标准。
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审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。
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审计通知书是指审计机构在实施审计后,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额( )以上的交易。
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计实施方案的编制及其调整的记录不属于审计工作底稿的内容。
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金融机构应当在大额交易发生之日起7个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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呆账核销审计是指全区各级农合机构审计部门对呆账核销制度建设、呆账核销条件及程序、已核销资产管理、落实责任认定与责任追究等方面的审计监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )、法律规定或其他合法事由不得披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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审计审计审计审计

审计工作方案的内容主要包括:( )

A、审计目标

B、审计范围

C、审计内容和重点

D、审计工作组织安排

E、审计工作要求

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相关题目
商业银行在进行大规模系统开发时,应要求信息科技风险管理部门和( )参与,保证系统开发符合本银行信息科技风险管理标准。

A. 法律合规部门

B. 内部审计部门

C. 人力资源部门

D. 安全保卫部门

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审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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审计通知书是指审计机构在实施审计后,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额( )以上的交易。

A. 2%

B. 3%

C. 5%

D. 10%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。

A. 工作底稿

B. 事实确认书

C. 审计整改意见

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计实施方案的编制及其调整的记录不属于审计工作底稿的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起7个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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呆账核销审计是指全区各级农合机构审计部门对呆账核销制度建设、呆账核销条件及程序、已核销资产管理、落实责任认定与责任追究等方面的审计监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )、法律规定或其他合法事由不得披露。

A. 部门领导同意

B. 监事会同意

C. 有效授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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