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银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定,健全公司治理架构,完善内部控制和风险管理,遵循( )的原则。

A、诚实信用

B、公开公允

C、穿透识别

D、结构清晰

答案:ABCD

审计审计审计审计
银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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农合机构委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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根据现场稽核操作规程,下列各项中,不属于审计实施阶段的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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县级农合机构建立( )的审计组织体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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银行保险机构( )绩效薪酬应当实行延期支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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审计人员应当恪守( )的基本审计职业道德。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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对审计中发现的问题采取纠正措施,是( )的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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审计审计审计审计
题目内容
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多选题
)
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审计审计审计审计

银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定,健全公司治理架构,完善内部控制和风险管理,遵循( )的原则。

A、诚实信用

B、公开公允

C、穿透识别

D、结构清晰

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审计审计审计审计
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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农合机构委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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根据现场稽核操作规程,下列各项中,不属于审计实施阶段的是( )。

A. 进点会谈

B. 审计公告

C. 审计取证

D. 制定审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A. 董事会

B. 审计委员会主任

C. 内部审计机构负责人

D. 审计项目负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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县级农合机构建立( )的审计组织体系。

A. (董)理事会

B. 审计委员会

C. 分管领导(或总审计师)

D. 审计部

E. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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内部审计人员在选取样本之后,应当对样本进行审查,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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银行保险机构( )绩效薪酬应当实行延期支付。

A. 执行董事

B. 监事

C. 高级管理人员

D. 关键岗位人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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审计人员应当恪守( )的基本审计职业道德。

A. 严格依法

B. 正直坦诚

C. 客观公正

D. 勤勉尽责

E. 保守秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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对审计中发现的问题采取纠正措施,是( )的责任。

A. 被审计单位管理层

B. 审计人员

C. 审计项目负责人

D. 内部审计机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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