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商业银行内部审计机构开展内部信息科技审计,应当检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的( )和有效性

A、充分性

B、重要性

C、真实性

答案:A

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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )和( )负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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商业银行应当培育良好的企业内控文化( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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监事应当每年亲自出席至少( )的监事会会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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审计报告经( )批准后,可以在组织内部适当范围公开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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根据审计法,审计机关和审计人员对在执行职务中知悉的( ),应当予以保密,不得泄露或者向他人非法提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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根据现场稽核操作规程,审计组成员包括组长(副组长)、主查及一般审计人员。在开展现场审计工作中,不属于一般审计人员的工作职责的是( )。
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根据《民法典》的规定,下列财产不得抵押的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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审计组应当按照以下程序编制审计报告:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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单选题
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审计审计审计审计

商业银行内部审计机构开展内部信息科技审计,应当检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的( )和有效性

A、充分性

B、重要性

C、真实性

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )和( )负主要责任。

A. 适当性

B. 有效性

C. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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商业银行应当培育良好的企业内控文化( )。

A. 引导员工树立合规意识

B. 引导员工树立风险意识

C. 提高员工的职业道德水准

D. 规范员工行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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监事应当每年亲自出席至少( )的监事会会议。

A. 四分之一

B. 三分之二

C. 二分之一

D. 三分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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审计报告经( )批准后,可以在组织内部适当范围公开。

A. 董事长

B. 监事长

C. 内审部门负责人

D. 规定程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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根据审计法,审计机关和审计人员对在执行职务中知悉的( ),应当予以保密,不得泄露或者向他人非法提供。

A. 国家秘密

B. 工作秘密

C. 商业秘密

D. 个人隐私和个人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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根据现场稽核操作规程,审计组成员包括组长(副组长)、主查及一般审计人员。在开展现场审计工作中,不属于一般审计人员的工作职责的是( )。

A. 审核工作底稿、事实确认书及其他相关的审计资料、组织撰写审计报告和整改意见

B. 编制资料调阅清单、撰写工作底稿和事实确认书等审计文档

C. 调阅、保管、退还被审计机构的会计凭证、信贷档案等业务档案和相关资料

D. 做好审计取证工作,对所负责的审计内容的质量负责,按要求撰写工作小结

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根据《民法典》的规定,下列财产不得抵押的是( )

A. 土地经营权

B. 海域使用权

C. 正在建造的建筑物

D. 土地所有权

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审计组应当按照以下程序编制审计报告:( )。

A. 征求被审计单位的意见→做好相关准备工作→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿

B. 做好相关准备工作→编制审计报告初稿→征求被审计单位的意见→复核、修订审计报告并定稿

C. 做好相关准备工作→征求被审计单位的意见→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿

D. 做好相关准备工作→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿→征求被审计单位的意见

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