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银行保险机构( )负责制定发展战略。
发展战略应当具备科学性、合理性和稳健性,明确市场定位和发展目标,体现差异化和特色化。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理层

答案:B

审计审计审计审计
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。在审计计划执行过程中,不可以审计计划进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe2f.html
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内部审计人员应当根据获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按照其性质和影响程度分为( )缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2d.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,一般每年至少( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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审计组应当按照以下程序编制审计报告:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定,健全公司治理架构,完善内部控制和风险管理,遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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( )是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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行业审计人员在经济责任审计、重大专项审计等重要审计项目中一般不担任审计组组长。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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审计审计审计审计
题目内容
(
单选题
)
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审计审计审计审计

银行保险机构( )负责制定发展战略。
发展战略应当具备科学性、合理性和稳健性,明确市场定位和发展目标,体现差异化和特色化。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理层

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。在审计计划执行过程中,不可以审计计划进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe2f.html
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内部审计人员应当根据获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按照其性质和影响程度分为( )缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

A. 特别

B. 重大

C. 异常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2d.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A. 绿色金融业务总额占比

B. 绿色金融业务总额环比增速

C. 绿色金融业务总额份额占比

D. 绿色金融业务总额同比增速

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,一般每年至少( )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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审计组应当按照以下程序编制审计报告:( )。

A. 征求被审计单位的意见→做好相关准备工作→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿

B. 做好相关准备工作→编制审计报告初稿→征求被审计单位的意见→复核、修订审计报告并定稿

C. 做好相关准备工作→征求被审计单位的意见→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿

D. 做好相关准备工作→编制审计报告初稿→复核、修订审计报告并定稿→征求被审计单位的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。

A. 工作底稿

B. 事实确认书

C. 审计整改意见

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定,健全公司治理架构,完善内部控制和风险管理,遵循( )的原则。

A. 诚实信用

B. 公开公允

C. 穿透识别

D. 结构清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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( )是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计发现

D. 审计结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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行业审计人员在经济责任审计、重大专项审计等重要审计项目中一般不担任审计组组长。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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