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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。

A、有效性

B、真实性

C、完整性

答案:A

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内部审计人员应当重视内部审计机构成员间的人际关系,相互协作,相互包容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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审计结果沟通一般采取( )方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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银行、支付机构应当( )至少开展一次金融消费者权益保护专题培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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向有关单位和个人进行调查时,审计人员应当不少于三人,并出示其工作证件和审计通知书副本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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稽核人员对农村信用社进行内部控制稽核监督评价时应遵循( )原则:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的( )。
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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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题目内容
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单选题
)
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审计审计审计审计

银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。

A、有效性

B、真实性

C、完整性

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计人员应当重视内部审计机构成员间的人际关系,相互协作,相互包容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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审计结果沟通一般采取( )方式。

A. 书面

B. 口头

C. 电子邮件

D. 当面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。

A. 业务活动

B. 内部控制

C. 风险管理

D. 管理水平

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商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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银行、支付机构应当( )至少开展一次金融消费者权益保护专题培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

E. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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向有关单位和个人进行调查时,审计人员应当不少于三人,并出示其工作证件和审计通知书副本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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稽核人员对农村信用社进行内部控制稽核监督评价时应遵循( )原则:

A. 实事求是原则

B. 重要性原则

C. 灵活性原则

D. 独立性原则

E. 真实性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的( )。

A. 事后复核

B. 现场复核

C. 事前复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。

A. 独立性

B. 可靠性

C. 诚信

D. 公平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。

A. 控制测试

B. 风险评估

C. 穿行测试

D. 实质性程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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