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商业银行不得将内部审计活动外包给近( )年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

A、一

B、二

C、三

D、五

答案:C

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审计审计审计审计
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下列各项中,不属于事实确认书复核的要点的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的( ),对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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经济责任审计时间范围是以本届任期或担任本地区、单位相关职务的实际时间为限,重点审计近两年的相关内容,部分审计事项可以根据需要向前追溯或向后延伸。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其( )、( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行不得将内部审计活动外包给近( )年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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农合机构审计部门每( )年向本级董(理)事会提交包括履职情况、存在主要问题、工作计划及建议等内容的审计工作报告,并按规定向股东(社员)大会报告年度审计工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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审计审计审计审计
题目内容
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单选题
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审计审计审计审计

商业银行不得将内部审计活动外包给近( )年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

A、一

B、二

C、三

D、五

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
下列各项中,不属于事实确认书复核的要点的是( )。

A. 审计的程序和范围是否按规定完成

B. 支持的审计证据是否充分、适当、完整、合规

C. 阐述问题是否内容完整、条理清楚

D. 编写是否规范,要素是否齐全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的( ),对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。

A. 5%、10%

B. 5%、15%

C. 10%、10%

D. 10、15%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A. 绿色金融业务总额占比

B. 绿色金融业务总额环比增速

C. 绿色金融业务总额份额占比

D. 绿色金融业务总额同比增速

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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经济责任审计时间范围是以本届任期或担任本地区、单位相关职务的实际时间为限,重点审计近两年的相关内容,部分审计事项可以根据需要向前追溯或向后延伸。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。

A. 全面内部控制审计

B. 专项内部控制审计

C. 业务内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其( )、( )和( )。

A. 相关性;可靠性;充分性

B. 相关性;真实性;充分性

C. 重要性;可靠性;充分性

D. 重要性;真实性;可靠性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A. 董事会

B. 审计委员会主任

C. 内部审计机构负责人

D. 审计项目负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A. 设计缺陷;运行缺陷

B. 内部缺陷;外部缺陷

C. 重大缺陷;一般缺陷

D. 制度缺陷;机制缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行不得将内部审计活动外包给近( )年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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农合机构审计部门每( )年向本级董(理)事会提交包括履职情况、存在主要问题、工作计划及建议等内容的审计工作报告,并按规定向股东(社员)大会报告年度审计工作情况。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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