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商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少( )开展一次全面的外包业务风险评估。

A、每季度

B、每半年

C、每年

D、每两年

答案:C

审计审计审计审计
在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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金融机构应当勤勉尽责,遵循( )的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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内部审计机构确定纳入备选库的中介机构时,应当重点考虑以下条件:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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银行保险机构绩效考核指标应当包括合规经营指标、风险管理指标、经济效益指标和社会责任指标等,且( )权重应当高于其他指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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审计通知书内容包含( )。
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建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是( )的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经董事会或者( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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题目内容
(
单选题
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审计审计审计审计

商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少( )开展一次全面的外包业务风险评估。

A、每季度

B、每半年

C、每年

D、每两年

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的( )。

A. 事后复核

B. 现场复核

C. 事前复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。

A. 国家审计

B. 内部审计

C. 社会审计

D. 经济审计

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内部控制缺陷包括( )和( )。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A. 设计缺陷;运行缺陷

B. 内部缺陷;外部缺陷

C. 重大缺陷;一般缺陷

D. 制度缺陷;机制缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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金融机构应当勤勉尽责,遵循( )的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。

A. 了解你的客户

B. 尊重你的客户

C. 穿透性

D. 保密性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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内部审计机构确定纳入备选库的中介机构时,应当重点考虑以下条件:( )。

A. 依法设立,合法经营,无违法、违规记录

B. 具备国家承认的相应专业资质

C. 从业人员具备相应的专业胜任能力

D. 拥有良好的职业声誉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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银行保险机构绩效考核指标应当包括合规经营指标、风险管理指标、经济效益指标和社会责任指标等,且( )权重应当高于其他指标。

A. 合规经营指标

B. 风险管理指标

C. 经济效益指标

D. 社会责任指标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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审计通知书内容包含( )。

A. 被审计单位或个人名称

B. 审计组组长和其他成员名单

C. 内部审计机构的印章和签发日期

D. 需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是( )的责任。

A. 组织管理层

B. 内部审计机构负责人

C. 审计项目负责人

D. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经董事会或者( )批准。

A. 内审部门负责人

B. 最高管理层

C. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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