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审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

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审计审计审计审计
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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出现下列哪些情形时,金融控股公司应当自发生之日起5个工作日内向中国人民银行及其分支机构书面报告:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。
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商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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内部审计机构和内部审计人员应当依据( )、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe31.html
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根据内部审计具体准则,经济责任审计结果报告应当按照规定归入被审计领导干部本人档案。
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审计按其工作进行的时间分类,可分为定期审计和不定期审计。
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各级农合机构审计档案移交目录、移交单、审计档案鉴定意见、销毁清单及相关材料应纳入本级机构档案全宗卷永久保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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题目内容
(
单选题
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审计审计审计审计

审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。

A. 计划

B. 实施

C. 终结

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出现下列哪些情形时,金融控股公司应当自发生之日起5个工作日内向中国人民银行及其分支机构书面报告:( )

A. 停止担任金融控股公司董事、监事、高级管理人员职务的,其书面报告包括免职决定文件、相关会议的决议等材料

B. 金融控股公司调整高级管理人员职责分工

C. 董事、监事、高级管理人员在金融控股公司之外的机构兼任职务

D. 董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚、主管部门的行政处罚、行政处分或者纪律处分

E. 董事、监事、高级管理人员出现不符合任职条件情形

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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A. 全面风险

B. 内部控制

C. 全部业务

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商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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内部审计机构和内部审计人员应当依据( )、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和充分的审计证据。

A. 相关性

B. 重要性

C. 真实性

D. 可靠性

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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
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根据内部审计具体准则,经济责任审计结果报告应当按照规定归入被审计领导干部本人档案。
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审计按其工作进行的时间分类,可分为定期审计和不定期审计。
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各级农合机构审计档案移交目录、移交单、审计档案鉴定意见、销毁清单及相关材料应纳入本级机构档案全宗卷永久保存。
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