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审计审计审计审计
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以下不属于社会审计特点的是( )。

A、审计的独立性 

B、审计的委托性

C、审计的无偿性 

D、审计的有偿性

答案:C

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审计审计审计审计
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商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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( )是指内部审计人员依据抽样结果得出的结论与总体特征不相符合的可能性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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根据《商业银行监事会工作指引》,被评为不称职的监事,( )应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等罢免。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计,风险评估应当贯穿于信息系统审计的全过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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分析程序,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定( ),并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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监事会可以根据情况设立提名委员会、审计委员会和监督委员会等专门委员会。各专门委员会负责人原则上应当由( )监事担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当( ),不应有下列行为:利用职权谋取私利;屈从于外部压力,违反原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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银行保险机构应当制定董事、监事薪酬制度,明确董事、监事的薪酬或津贴标准,经( )审议通过后实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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单选题
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审计审计审计审计

以下不属于社会审计特点的是( )。

A、审计的独立性 

B、审计的委托性

C、审计的无偿性 

D、审计的有偿性

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 审计委员会

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( )是指内部审计人员依据抽样结果得出的结论与总体特征不相符合的可能性。

A. 抽样单位

B. 误差

C. 预计总体误差

D. 抽样风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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根据《商业银行监事会工作指引》,被评为不称职的监事,( )应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等罢免。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
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内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计,风险评估应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A. 问题

B. 风险

C. 缺陷

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分析程序,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定( ),并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。

A. 合理性

B. 真实性

C. 准确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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监事会可以根据情况设立提名委员会、审计委员会和监督委员会等专门委员会。各专门委员会负责人原则上应当由( )监事担任。

A. 股东

B. 外部

C. 职工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当( ),不应有下列行为:利用职权谋取私利;屈从于外部压力,违反原则。

A. 廉洁正直

B. 保持客观

C. 保密

D. 保持专业胜任能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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银行保险机构应当制定董事、监事薪酬制度,明确董事、监事的薪酬或津贴标准,经( )审议通过后实施。

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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