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审计审计审计审计
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商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、审计委员会

答案:A

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审计审计审计审计
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以下( )人员的经济责任审计工作由区联社负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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下列关于贷款分类表述中,不正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经董事会或者( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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商业银行部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离是加强内部控制的有效措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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信息科技全面审计至少每三年组织实施一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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审计结果沟通的有关书面材料无需作为审计工作底稿归档保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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( )是指业务活动、内部控制和风险管理中存在的差异或者缺陷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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跨年度的审计项目,在审计( )的年度立卷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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审计审计审计审计
题目内容
(
单选题
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审计审计审计审计

商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、审计委员会

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
以下( )人员的经济责任审计工作由区联社负责。

A. 县级农合机构董(理)事长、行长(主任)、副行长(副主任)、监事长

B. 县级农合机构法律合规、审计、财务会计等部门主要负责人

C. 县级农合机构营业部经理

D. 县级农合机构支行(信用社)行长(主任)

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下列关于贷款分类表述中,不正确的是:( )

A. 通过贷款分类揭示贷款的实际价值和风险程度,真实、全面、动态地反映贷款质量

B. 通过贷款分类及时发现信贷管理过程中存在的问题,加强贷款管理

C. 通过贷款分类为判断贷款损失准备金是否充足提供依据。

D. 通过贷款分类全面了解客户信用信息情况

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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经董事会或者( )批准。

A. 内审部门负责人

B. 最高管理层

C. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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商业银行部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离是加强内部控制的有效措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A. 全面风险

B. 内部控制

C. 全部业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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信息科技全面审计至少每三年组织实施一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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审计结果沟通的有关书面材料无需作为审计工作底稿归档保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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( )是指业务活动、内部控制和风险管理中存在的差异或者缺陷。

A. 样本

B. 误差

C. 可容忍误差

D. 预计总体误差

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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跨年度的审计项目,在审计( )的年度立卷。

A. 开始

B. 终结

C. 开始或终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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