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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A、绿色金融业务总额占比

B、绿色金融业务总额环比增速

C、绿色金融业务总额份额占比

D、绿色金融业务总额同比增速

答案:B

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审计审计审计审计
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根据《商业银行监事会工作指引》,以下哪个选项不是监事会风险管理监督的重点:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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内部审计机构应当在审计报告正式提交之后进行审计结果的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计( )阶段还应当考虑项目审计目标及要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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审计档案材料的排列顺序是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
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商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的( ),对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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审计报告经( )批准后,可以在组织内部适当范围公开。
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审计审计审计审计

下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A、绿色金融业务总额占比

B、绿色金融业务总额环比增速

C、绿色金融业务总额份额占比

D、绿色金融业务总额同比增速

答案:B

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相关题目
根据《商业银行监事会工作指引》,以下哪个选项不是监事会风险管理监督的重点:( )。

A. 董事会和高级管理层的风险管控机制

B. 风险管理战略、风险偏好及其传导机制

C. 风险管理政策和程序

D. 信息交流与反馈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。

A. 控制测试

B. 风险评估

C. 穿行测试

D. 实质性程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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内部审计机构应当在审计报告正式提交之后进行审计结果的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计( )阶段还应当考虑项目审计目标及要求。

A. 实施

B. 计划

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。

A. 国家审计

B. 内部审计

C. 社会审计

D. 经济审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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审计档案材料的排列顺序是:( )。

A. 结论类材料→证明类材料→立项类材料→备查类材料

B. 结论类材料→立项类材料→备查类材料→证明类材料

C. 证明类材料→结论类材料→立项类材料→备查类材料

D. 证明类材料→结论类材料→备查类材料→立项类材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。

A. 独立性

B. 可靠性

C. 诚信

D. 公平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe31.html
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商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的( ),对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。

A. 5%、10%

B. 5%、15%

C. 10%、10%

D. 10、15%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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审计报告经( )批准后,可以在组织内部适当范围公开。

A. 董事长

B. 监事长

C. 内审部门负责人

D. 规定程序

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