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(
单选题
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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A、中国人民银行

B、中国银保监会

C、中国银行

D、审计署

答案:A

审计审计审计审计
大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额5%的风险暴露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其( )、( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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根据《民法典》的规定,下列关于最高额抵押的说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计抽样总体的确定应当遵循相关性、充分性和经济性原则。相关性是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe31.html
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( )是指为了能使内部审计人员对审计总体作出审计结论所抽取样本单位的数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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内部审计机构应当向( )报告内部控制审计结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2e.html
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信息科技全面审计至少每三年组织实施一次。
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审计审计审计审计
题目内容
(
单选题
)
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审计审计审计审计

( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A、中国人民银行

B、中国银保监会

C、中国银行

D、审计署

答案:A

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相关题目
大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额5%的风险暴露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其( )、( )和( )。

A. 相关性;可靠性;充分性

B. 相关性;真实性;充分性

C. 重要性;可靠性;充分性

D. 重要性;真实性;可靠性

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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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根据《民法典》的规定,下列关于最高额抵押的说法错误的是( )

A. 抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押时,抵押权人的债权确定

B. 最高额抵押担保的债权确定前,抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额,但变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响

C. 最高额抵押权设立前已经存在的债权,不可以转入最高额抵押担保的债权范围

D. 最高额抵押权所担保的债权范围,不包括抵押物因财产保全或者执行程序被查封后或债务人、抵押人破产后发生的债权

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审计抽样总体的确定应当遵循相关性、充分性和经济性原则。相关性是指( )。

A. 抽样总体能够在数量上代表审计项目的实际情况

B. 抽样总体与审计对象及其审计目标相关

C. 抽样总体的确定符合成本效益原则

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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
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( )是指为了能使内部审计人员对审计总体作出审计结论所抽取样本单位的数量。

A. 样本

B. 误差

C. 可容忍误差

D. 样本量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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内部审计机构应当向( )报告内部控制审计结果。

A. 监事会

B. 组织适当管理层

C. 董事会

D. 审计委员会主任

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信息科技全面审计至少每三年组织实施一次。
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