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审计结果沟通一般采取( )方式。
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银行业金融机构( )负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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( )是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或可能发生信用危机,严重影响存款人利益的情况下,对该银行采取的预防性拯救措施。
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额( )以上的交易。
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银行保险机构的关联方,是指与银行保险机构存在一方控制另一方,或对另一方施加重大影响,以及与银行保险机构同受一方控制或重大影响的自然人、法人或非法人组织。
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全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括( )等要素所进行的全面审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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根据《广西农村合作金融机构经济责任审计办法》(桂农信发〔2018〕274号),经济责任审计的原则有哪些( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计审计审计审计
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(
单选题
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审计审计审计审计

下列不属于《票据法》规定的票据类型的是( )

A、汇票

B、支票

C、发票

D、本票

答案:C

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相关题目
审计结果沟通一般采取( )方式。

A. 书面

B. 口头

C. 电子邮件

D. 当面

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银行业金融机构( )负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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( )是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或可能发生信用危机,严重影响存款人利益的情况下,对该银行采取的预防性拯救措施。

A. 接管

B. 撤销

C. 破产

D. 重组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额( )以上的交易。

A. 2%

B. 3%

C. 5%

D. 10%

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银行保险机构的关联方,是指与银行保险机构存在一方控制另一方,或对另一方施加重大影响,以及与银行保险机构同受一方控制或重大影响的自然人、法人或非法人组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括( )等要素所进行的全面审计。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

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根据《广西农村合作金融机构经济责任审计办法》(桂农信发〔2018〕274号),经济责任审计的原则有哪些( )

A. 实事求是原则

B. 独立性原则

C. 客观性原则

D. 重点性原则

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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。

A. 工作底稿

B. 事实确认书

C. 审计整改意见

D. 审计报告

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