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审计审计审计审计
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下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是:( )

A、认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉

B、遵循保密原则,按照规定使用其在履行职责时所获取的信息

C、遵循客观性原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断

D、在审计报告中依据被审计单位的意愿披露相关事项

答案:D

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审计审计审计审计
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审计通知书内容包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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根据《民法典》的规定,下列关于最高额抵押的说法错误的是( )
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根据国家审计准则,审计人员实施审计时,应当根据重要性判断的结果,重点关注被审计单位可能存在的重要问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )及其分支机构的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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区域审计中心人员,包括行业审计管理人员和行业审计人员,以下属于行业审计人员的是( )。
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。
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县级农合机构审计部至少每( )年对所有营业机构审计一次。
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审计审计审计审计
题目内容
(
单选题
)
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审计审计审计审计

下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是:( )

A、认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉

B、遵循保密原则,按照规定使用其在履行职责时所获取的信息

C、遵循客观性原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断

D、在审计报告中依据被审计单位的意愿披露相关事项

答案:D

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审计审计审计审计
相关题目
审计通知书内容包含( )。

A. 被审计单位或个人名称

B. 审计组组长和其他成员名单

C. 内部审计机构的印章和签发日期

D. 需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求

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根据《民法典》的规定,下列关于最高额抵押的说法错误的是( )

A. 抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押时,抵押权人的债权确定

B. 最高额抵押担保的债权确定前,抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额,但变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响

C. 最高额抵押权设立前已经存在的债权,不可以转入最高额抵押担保的债权范围

D. 最高额抵押权所担保的债权范围,不包括抵押物因财产保全或者执行程序被查封后或债务人、抵押人破产后发生的债权

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根据国家审计准则,审计人员实施审计时,应当根据重要性判断的结果,重点关注被审计单位可能存在的重要问题。
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )及其分支机构的监督、检查。

A. 中国银保监会

B. 中国人民银行

C. 中国银行

D. 审计署

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区域审计中心人员,包括行业审计管理人员和行业审计人员,以下属于行业审计人员的是( )。

A. 区域审计中心主任

B. 区域审计中心副主任

C. 区域审计在编审计人员

D. 县级农合机构聘任的审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。

A. 审计项目负责人

B. 内部审计机构负责人

C. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。

A. 组织层面

B. 一般性控制层面

C. 业务流程层面

D. 各个层面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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县级农合机构审计部至少每( )年对所有营业机构审计一次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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