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审计审计审计审计
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下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是:( )

A、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

B、内部审计机构在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作

C、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密

D、对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计

答案:A

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审计审计审计审计
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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效果性是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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审计档案材料的排列顺序是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )、法律规定或其他合法事由不得披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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内部审计机构确定纳入备选库的中介机构时,应当重点考虑以下条件:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe31.html
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行业审计人员在经济责任审计、重大专项审计等重要审计项目中一般不担任审计组组长。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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向有关单位和个人进行调查时,审计人员应当不少于三人,并出示其工作证件和审计通知书副本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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审计审计审计审计

下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是:( )

A、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

B、内部审计机构在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作

C、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密

D、对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效果性是指( )。

A. 组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B. 组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C. 组织经营管理目标的实现程度

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审计档案材料的排列顺序是:( )。

A. 结论类材料→证明类材料→立项类材料→备查类材料

B. 结论类材料→立项类材料→备查类材料→证明类材料

C. 证明类材料→结论类材料→立项类材料→备查类材料

D. 证明类材料→结论类材料→备查类材料→立项类材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )、法律规定或其他合法事由不得披露。

A. 部门领导同意

B. 监事会同意

C. 有效授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )

A. 内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况

B. 稽核中发现的主要问题及处理意见

C. 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况

D. 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告问题问责情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A. 全面风险

B. 内部控制

C. 全部业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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内部审计机构确定纳入备选库的中介机构时,应当重点考虑以下条件:( )。

A. 依法设立,合法经营,无违法、违规记录

B. 具备国家承认的相应专业资质

C. 从业人员具备相应的专业胜任能力

D. 拥有良好的职业声誉

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获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe31.html
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行业审计人员在经济责任审计、重大专项审计等重要审计项目中一般不担任审计组组长。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。

A. 指导

B. 监督

C. 分级复核

D. 内部审计质量评估

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向有关单位和个人进行调查时,审计人员应当不少于三人,并出示其工作证件和审计通知书副本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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