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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。

A、半

B、1

C、2

D、3

E、5

答案:B

审计审计审计审计
内部审计人员可以运用下列方法选取样本:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,以下关于商业银行理财计划说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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按审计主体分来,审计可以分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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银行机构向关联方提供授信发生损失的,自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经银行机构董事会批准的除外。
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。
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审计证据的种类有:
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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题目内容
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单选题
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审计审计审计审计

商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。

A、半

B、1

C、2

D、3

E、5

答案:B

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审计审计审计审计
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内部审计人员可以运用下列方法选取样本:( )。

A. 随机数表选样法

B. 系统选样法

C. 分层选样法

D. 整群选样法

E. 任意选样法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

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银行机构向关联方提供授信发生损失的,自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经银行机构董事会批准的除外。
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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审计证据的种类有:

A. 书面证据

B. 实物证据

C. 视听证据

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E. 环境证据

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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )

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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。

A. 组织层面

B. 一般性控制层面

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D. 各个层面

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